中心开展三季度住房公积金贷款专项审计工作
- 时间:2024-12-23 10:00 来源:连云港市住房公积金管理中心 阅读次数:
近日,中心对全市2024年三季度的住房公积金贷款审批业务开展内部审计。
本次审计主要依据《连云港市住房公积金贷款管理实施细则》以及相关政策业务规定,采用抽样调查、业务系统核查、数据分析等方式,对公积金贷款的受理、评估、审批、发放等环节进行审查,重点关注以下几个方面:一是公积金贷款政策执行情况,贷款额度、利率等方面是否出现违规现象;二是贷款审批流程规范性,是否存在资料审批不严、资料不全等问题;三是核查是否存在恶意套取公积金贷款问题;四是贷款风险防控措施方面,可能导致的贷款逾期和损失。
通过此次审计,提出如下工作建议:一是严格贷款条件审核,规范贷款审批流程;二是加大贷款风险防控力度,确保资金安全;三是严肃查处恶意套取公积金贷款的行为,维护职工权益。