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中心强化内部审计监督 为事业发展保驾护航

  • 时间:2016-12-06 11:58 来源:市住房公积金管理中心 阅读次数:

中心强化内部审计监督 为事业发展保驾护航

 
  近年来,市住房公积金管理中心坚持一手抓便民服务,一手抓内部审计监督,在精简办事流程、提高办事效率、提升服务水平的同时,不断加强风险防控,确保资金安全,促进了公积金规范运行、健康发展。
  我中心成立了专门的稽核内审处,配备了业务精干人员,充分发挥内审监督作用,制定和完善了《连云港市住房公积金审计办法》、《内部审计规程》、《内部审计实施细则》、《货币资金内部控制暂行规定》、《资金划拨操作规程》、《业务授权管理操作规程》、《按揭贷款操作规程》等内部监督管理制度,使各项工作有章可循,内控机制有效运行。
  为将稽核内审工作抓实、抓牢,每年年初制定年度稽核内审工作计划,年中派出内部稽核审计组,定期对各分中心、业务处室的住房公积金归集、提取、贷款、会计核算等业务办理情况进行全面稽核检查,利用信息系统稽核监控,加强对各项业务办理的监督检查,对内部稽核发现的问题,逐条提出整改意见,并通过对存在问题整改完成情况的回查,确保整改落实;同时,我中心每年开展廉政风险防控自查,对照《住房公积金廉政风险防控指引》12类34个风险点全面排查,积极构建权责明确、防范有效、动态监控的风险防控体系,确保权力运行安全、资金使用安全和各个职能岗位工作人员的成长安全,推动了资金安全管理,促进了公积金规范运行、健康发展。(监察室  刘传香)

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